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2006年审计工作总结


作者:佚名 文章来源:本站原创 点击数: 更新时间:2006-12-31 11:44:11

    2006年,审计处在校党委、行政的领导下,深入贯彻全国、全省审计工作会议精神,认真落实学校行政工作要点提出的各项审计任务,努力克服人员少、任务重的困难,积极有效地开展工作,取得了明显的经济和社会效益,有力地促进了学校事业的健康发展。

一、深入学习和贯彻审计法律法规

    认真组织审计人员学习新的《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》、《教育系统内部审计准则》和教育部、教育厅有关审计方面法律、法规,提高审计人员依法审计的本领。

二、认真做好建设工程竣工决算审计

    采取委托社会中介机构审计、自行审计等方式,先后对西校区1、2号学生公寓楼土建及水电安装、西11、12、13栋教工住宅楼土建及水电安装、西校区教学实习基地等建设工程进行审计。全年共审核工程项目52项,送审金额23552661.14元,核减金额2625439.52元,平均核减率为11.15%。

三、扎实开展兽医院经营情况审计

    受动物科学学院委托,对兽医院2005年度经营情况进行了审计。通过查看帐簿、盘点仓库、询问相关人员等方式,掌握兽医院经营管理的基本情况,形成高质量的审计报告,有针对性地提出加强财务管理、完善内部控制制度等方面的意见和建议。

四、积极参与校内经济活动

    参与后山4栋教职工住宅楼、西校区3#学生公寓、图书馆二期建设等工程招标,参与图书、教材、仪器设备、基建甲供材、西区食堂厨具设备等大宗物资采购招议标及验收,参与西校区食堂、学生公寓、西校区教学实习基地建设等工程施工现场签证,在参与中充分发挥审计部门的监督和评价职能。

五、切实加强自身建设

    一是注重思想政治和职业道德建设,强化审计人员的大局意识、责任意识和纪律观念。二是加强审计队伍建设,提高审计人员综合素质和业务水平,先后派员参加中国内部审计协会组织的经济责任审计培训班和省教育厅组织的高校审计处长培训班的学习。鼓励审计人员在岗自学,安排1人次参加了国际注册内部审计师的学习和考试。三是加强审计理论研究,获批题目为《高校内部监审有效性影响因素的研究》的校级社科类科研课题1项。四是积极开展内部审计工作调研,加强业务交流,提高了审计工作水平。五是加大对审计工作的宣传力度,全年共有2篇工作简报被《安徽内部通讯》和《蚌埠内审动态》分别采用。

六、认真完成上级审计部门和校党委、行政交办的其他工作

    认真对已审建设工程的结构、套型、面积、中标价、单位造价等因素进行分析,并将工程审计结果和分析报告及时报送校领导,为领导决策提供参考。根据校党委的统一部署,认真开展治理商业贿赂、清理账外资金的专项检查工作。派员参加校建设工程协调办公室,加强对建设工程质量的监督。

                                                                                                  二〇〇六年十二月三十一日

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